(一)岗位职责
1、 根据年度计划,根据管理层的审计需求,负责制定相应审计程序和项目计划;
2、 根据内审程序,收集并整理审计证据,编写审计工作底稿和审计报告初稿;
3、 根据审计管理建议书,负责与被审计单位确认改进方案,推动和监督审计监察发现问题的改进落实,定期协助发布后续整改报告,供管理层决策
4、 通过对公司制度、流程的检查,运用风险管理的方法,评估公司现有的内控环境和业务流程的风险,发现内控缺陷并提出审计建议;
5、 配合和协助上级的审计工作;
6、同时该岗位承担为集团训练、培养、储备财务或其他岗位所需人员的功能。
(二)职位要求
1、会计、审计等相关专业,本科及以上学历;
2、3年以上工作经验,2年以上企业内审工作经验;
3、具有审计、财务、法律、风险管理等方面的知识,具有初步团队建设和管理能力;
4、具备较强逻辑判断与决策能力、沟通能力、计划与执行能力;为人正直,公正严谨,具有很强的职业道德。